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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2020 e attive stipulate anni precedenti</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-23</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-23</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
    <urlFile>https://icpieve.edu.it/allegati/all/325-gare2022.xml</urlFile>
    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.68 /P del 26/08/2022 PON Digital Board. Avviso 28966. Modulo "Monitor Interattivi". Fornitura del 26/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDS S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>43758.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
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      <oggetto>Implementazione e standardizzazione del sito web scolastico con i fondi previsti dal PNRR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02092110036</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARON SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6291.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.395/1.001 del 22/11/2022 Uscita scuola dell'Infanzia presso Combai. Trasporto. Fornitura del 22/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di materiali per teatro - Progetto Erasmus + Convenzione n°2020-1-BE02-KA229-074690_5.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L'ALBERO - CENTRO DIDATTICO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722840269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ALBERO - CENTRO DIDATTICO SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>452.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>388.13</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1022053598 del 02/03/2022 Spese postali mese di Gennaio 2022. Fornitura del 02/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.28</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.86 del 02/05/2022 Materiale elettrico.Progetto Erasmus + Convenzione n°2020-1-BE02-KA229-074690_5_a.s. 2021.22. Fornitura del 02/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gennaro Somma</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04320420260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gennaro Somma</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PACO0016 del 30/08/2022 Attività di sostegno per scuola secondaria e scuola primaria "A. Zanzotto". Fornitura del 30/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00177650264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANOVA  SOCIETA` LIBRARIA EDITRICE A R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>339.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>339.68</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.46805 del 13/10/2022 Aula digitale Polifunzionale scuola primaria di Barbisano. Fornitura del 13/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02409740244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIA DIRECT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18032.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18032.79</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0835EDAFB</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22PAS0005443 del 30/04/2022 Rinnovo del canone annuo del dominio. Fornitura del 30/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0934E12D6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.P65/9 del 31/01/2022 Acquisto di mascherine FFP2. Fornitura del 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04751100282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Distribuzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04751100282</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Distribuzione Ufficio S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>875.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0F3673454</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.483PA del 08/06/2022 Manutenzione di n° 2 macchine lavapavimenti. Fornitura del 08/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cleaner Snc di Targa Tommaso e Rinaldo Marco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>654.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>654.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z113882BC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento IVA trasporto con conducente ditta Soligo Viaggi per l'uscita didattica prevista il 05.12.2022 a Cornuda (TV) classi 2^C-2^D Secondaria Toniolo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1238B028F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Viaggio d'istruzione alla Tipoteca con meta a Cornuda (TV) in data 05.12.2022 delle classi 2^C e 2^D Secondaria Toniolo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00846950269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE ANTIGA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00846950269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE ANTIGA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>336.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>312.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1835C109C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/036 del 26/05/2022 Uscita presso Bosco delle Viole - 24.5.2022. 4° Solighetto. Fornitura del 26/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01301180269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANFRANCO MARCHETTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01301180269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIANFRANCO MARCHETTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C365EB74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.000280 del 19/05/2022 Riparazione di un pc portatile adoperato nelle classi. Fornitura del 19/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03182410260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI COMPUTER SAS di Cortiana R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182410260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI COMPUTER SAS di Cortiana R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2436FDFE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto banconi e scrivania accoglienza plesso secondaria e primaria "A. Zanzotto"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04649630268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>G.A.M. GONZAGARREDI MONTESSORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11035.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9045.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2537990BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.V3-23807 del 13/09/2022 Acquisto materiale per riciclo carta – Progetto Erasmus + Convenzione n°2020-1-BE02-KA229-074690_5. Fornitura del 13/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE - CENTRO DIDATTICO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>231.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>231.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z263785A34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.02023.22 del 11/10/2022 acquisto di strumenti musicali per attività didattiche innovative_art .58 DL 73/2021. Fornitura del 11/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00415620285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTIN PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00175550268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00415620285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETTIN PIANOFORTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00175550268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSE MUSIC STORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7364.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7364.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A35303B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.18/0/2022 del 24/02/2022 Acquisto striscione per il programma Erasmus+. Fornitura del 24/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03423550262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIO PIU' DI CIETTO DARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03423550262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIO PIU' DI CIETTO DARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>26.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D35390BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0/567 del 17/02/2022 Acquisto testi per attività di sostegno. Primaria "A. Zanzotto" di Pieve di Soligo. Fornitura del 17/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>359.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>359.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32351266B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/006 del 25/02/2022 Noleggio autobus per uscita didattica al museo Civico del 23.2.2022. Scuola primaria "Zanzotto". Fornitura del 25/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Isthar Societa Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Isthar Societa Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>341.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z323848D4A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.498 del 14/12/2022 PON 28966 el 06.09.2021 - FESR REACT EU - Digital board. Pubblicità-Fornitura del 14/12/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04286510260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL BIANCO TARGHE S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04286510260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAL BIANCO TARGHE S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>457.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>457.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z32387B146</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto di cavi di connessione di rete (ethernet) e cavi HDMI per laboratori di informatica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03182410260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI COMPUTER SAS di Cortiana R.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03182410260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESSECI COMPUTER SAS di Cortiana R.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>278.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z37359F4E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.93/1.001 del 31/03/2022 Uscita didattica classe 3°Solighetto presso Bosco delle viole. Fornitura del 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03233250269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03233250269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383534E14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.9/PA del 15/03/2022 Acquisto di mascherine FFp2 in base alla nota del Ministero dell’Istruzione, protocollo N° 100 dell’11.2.2022. Fornitura del 15/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04836210262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia di Refrontolo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04836210262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Farmacia di Refrontolo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>814.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>814.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z383895688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto  di un corso di formazione “Le procedure di acquisto dei servizi per gite e viaggi d'istruzione: facciamo il punto!”. Italiascuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A34F4E07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1PA del 01/02/2022 Erasmus+. Fornitura materiali e servizi di facile consumo. Fornitura del 01/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04752750267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FA.COM di Cominotto  Arnaldo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04752750267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FA.COM di Cominotto  Arnaldo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E37D657A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.FPA 169/22 del 31/10/2022 Uscita del 13.10.2022 classe 5° Scuola primaria di Refrontolo. Fornitura del 31/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03253780260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESULANA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03253780260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESULANA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E38B3BE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Diario scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288870276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVNO  S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288870276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAVNO  S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>373.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>373.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513599BCE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.5/PA del 25/03/2022 Uscita didattica presso Museo Civico di Crocetta del Montello del 25.3.2022. Primaria di Refrontolo. Fornitura del 25/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Isthar Societa Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Isthar Societa Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z513710F37</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.22-10-001044 del 30/09/2022 Acquisto prodotti consumabili per la scuola secondaria di 1° grado. Fornitura del 30/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02316361209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTERS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>706.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>706.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z59353A664</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.p01 28 del 23/02/2022 Acquisto materiali per attività di sostegno. Primaria di Barbisano e Secondaria di primo grado. Fornitura del 23/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02323180279</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SME SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5B37D2A3B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.018PA del 30/09/2022 Uscita del 27.9.2022 con meta Lignano S. (UD). Classi 4A e 4B Scuola primaria Zanzotto Pieve. Fornitura del 30/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01270940305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO ZOO PUNTA VERDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01270940305</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARCO ZOO PUNTA VERDE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>436.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>436.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E343D56C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3PA del 26/04/2022 Progetto "Yoga educativo a scuola". Primaria di Barbisano. Fornitura del 26/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04813640267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD YOGA LA FORZA DELLA VITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04813640267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD YOGA LA FORZA DELLA VITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1752.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1752.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6136FAEA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Art. 58 e Fondi comunali. Acquisto materiale di pulizie e carrelli.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01973780263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICA SYSTEM S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10836.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10413.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6334B1BB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2006/PA del 04/01/2022 Rinnovo del pacchetto ARGO SOFTWARE srl- anno 2022 Fornitura del 04/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2199.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2199.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z64381AEAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.931/00/2022 del 18/10/2022 Acquisto accessori per palestra scuola secondaria di primo grado. Fornitura del 18/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04361530266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSPORT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04361530266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOSPORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA33 del 27/04/2022 Uscita del 27.4.2022 presso il parco del Livelet. 3° Solighetto. Fornitura del 27/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01991210269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01991210269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMITATO PROVINCIALE UNPLI TREVISO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.2022/0000057/PA del 25/11/2022 Uscita scuola dell'Infanzia presso Combai. Fornitura del 25/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03489780266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03489780266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VALSANA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>384.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.310/AV del 15/09/2022 Uscita del 21.10.2022 classi 4 e 5 scuola primaria di Solighetto. Fornitura del 15/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00330320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00330320276</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione LA BIENNALE DI VENEZIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>98.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>98.36</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.93/0/2022 del 30/06/2022 Fornitura etichette per beni inventariali. Fornitura del 30/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03423550262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIO PIU' DI CIETTO DARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03423550262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIO PIU' DI CIETTO DARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-08-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>59.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.16/PA del 26/04/2022 Uscita didattica presso museo civico Crocetta del Montello. Classe 5°A primaria Pieve di Soligo. Fornitura del 26/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Isthar Societa Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03964550267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Isthar Societa Cooperativa Sociale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>249.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>249.09</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1D-56/A del 31/03/2022 Progetto 365 giorni Orto Primaria. Fornitura del 31/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04038020261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AGRICOLI DI DANTOMIO CRISTINA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04038020261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AGRICOLI DI DANTOMIO CRISTINA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.76</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D3648E14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0/1237 del 06/05/2022 Acquisto testi didattici per attività di sostegno. Primaria di Solighetto. Fornitura del 06/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01063120222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>185.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>185.19</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D37BE704</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/078 del 31/10/2022 trasporto con conducente per le uscite didattiche previste per la scuola primaria e secondaria dell’Istituto. Fornitura del 31/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F32BE39A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.736 del 03/11/2022 Assicurazione a.s. 2022.23. Fornitura del 03/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00903640019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UCA ASSICURAZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03740811207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UnipolSai Assicurazioni S.p.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5377.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5388.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8034B9B22</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.415/FVISE del 19/01/2022 Rinnovo contratto registro elettronico anno 2022. Fornitura del 19/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1192.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1192.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8336007CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/026 del 12/05/2022 Uscite scuola primaria. Fornitura del 12/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1075.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1075.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z863732B08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA  000079 del 05/08/2022 Strumenti per alunni disabili. Secondaria di primo grado. Fornitura del 05/08/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI engineering srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02095540262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISI engineering srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>813.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>813.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z88380FB24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e l’installazione di pannelli di insonorizzazione da installare nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04498440272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACOUSTICS Design Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04498440272</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACOUSTICS Design Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4831.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3960.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/307 del 14/09/2022 Art. 58. Acquisto rilevatori presenze. Fornitura del 14/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>10453380965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDUGAMMA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4770.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4770.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento IVA progetto scolastico “Attori della nostra scuola” della scuola primaria “Don Milani” di Barbisano.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Atelier Teatro Carro Navalis</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04463910267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Atelier Teatro Carro Navalis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.745 del 12/10/2022 Acquisto per la fornitura di un pranzo in occasione del meeting con i partners internazionali. Fornitura del 12/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04707250264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA OSTERIA DI VIA BRANDOLINI DI PERENZIN GIOVANNI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04707250264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICA OSTERIA DI VIA BRANDOLINI DI PERENZIN GIOVANNI &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>540.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/18 del 08/04/2022 Progetto Erasmus +. Servizio stampa n°5 copie libro. Fornitura del 08/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01916420266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA BALBI DI BARISAN F. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01916420266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELIOTECNICA BALBI DI BARISAN F. &amp; C. SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>129.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.108/1.001 del 30/04/2022 Uscita del 26.4.2022 presso Crocetta del Montello (classe 5°A Zanzotto) e presso Oderzo (3° Solighetto). Fornitura del 30/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03233250269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03233250269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>652.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>652.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4917/FVIDF del 05/09/2022 Acquisto cancelleria per a.s. 2022/23. Fornitura del 05/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4251.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4251.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB34EE91A</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3514/FVISE del 16/02/2022 Abbonamento ItaliaScuola. Fornitura del 16/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>505.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>505.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD3799701</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento IVA per realizzazione di N° 1 orto presso la scuola primaria “Papa Luciani” di Solighetto e N° 1 orto presso la scuola primaria “A. Zanzotto” di Pieve di Soligo.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05297410267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faraon srls</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297410267</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faraon srls</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21999.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAE350C861</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.13/A del 25/02/2022 Acquisto strumenti musicali per attività di sostegno. Fornitura del 25/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324970262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC ARTE DI BALDASSIN LUIGI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03324970262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC ARTE DI BALDASSIN LUIGI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB437C077D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.178 del 30/09/2022 t-shirt e gadget personalizzati - Progetto Erasmus + Convenzione n°2020-1-BE02-KA229-074690_5. Fornitura del 30/09/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04626580262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03324970262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC ARTE DI BALDASSIN LUIGI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04626580262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BP srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03324970262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MUSIC ARTE DI BALDASSIN LUIGI &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1311.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-10-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1311.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB9343D475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.1/3/10 del 27/06/2022 Progetto Lettorato madrelingua inglese. A.s. 2021/22. Fornitura del 27/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04824240263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL COLLEGE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04824240263</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERNATIONAL COLLEGE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB35D8114</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 08/04/2022 scita didattica 5° Refrontolo presso Museo archeologico di Oderzo del 5.4.2022. Fornitura del 08/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03233250269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03937310260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE ODERZO CULTURA ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03233250269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO TOURS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC43897567</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto del programma Safety for School per la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro del personale scolastico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>884.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>725.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC935F17D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.3/PA del 12/04/2022 Fornitura di materiale di cancelleria - Interventi di prima accoglienza alunni ucraini. Fornitura del 12/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TOELCN63C69C957F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA LUCIANA DI TOE' LUCIANA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TOELCN63C69C957F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLERIA LUCIANA DI TOE' LUCIANA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF38AA55F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento IVA per Trasporto con conducente ditta Mesulana Servizi per uscite didattiche previste per il mese dicembre 2022 classi di scuola primaria e secondaria dell'istituto..</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03253780260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESULANA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERARIO DELLO STATO   Codice tributo 1040</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03253780260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MESULANA SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1271.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2023-01-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1145.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD1382FA08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.20/E del 03/11/2022 Uscita del 3.11.2022 classi 2°e 3° Solighetto. Fornitura del 03/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03475200261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03475200261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione Mostra Internazionale d'Illustrazione per l'Infanzia Stepán Zavrel</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6358A256</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/010 del 15/03/2022 viaggio di istruzione con meta al Planetario di Treviso del 15.3.2023 della classe 5 A Scuola primaria di Pieve di Soligo. Fornitura del 15/03/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00322390261</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLIGO VIAGGI SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-03-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD83560632</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.771/22 del 22/06/2022 PON Digital Board. Avviso 28966. Modulo "Digitalizzazione Amministrativa". Fornitura del 22/06/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04856860285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIWAITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04856860285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIWAITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3254.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3254.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD935E1755</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.PA/1 del 08/04/2022 Uscita didattica classe 2° Refrontolo presso fattoria didattica Panegai dell'8.4.22. Fornitura del 08/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03652480264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ.PANEGAI DI MOMESSO CRISTINA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03652480264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ.PANEGAI DI MOMESSO CRISTINA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>660.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>660.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC3593CE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.0001-2022/EL del 13/04/2022 Progetto 365 giorni Orto Primaria. Fornitura del 13/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04643440268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMAMAI di Luca Battiston</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04643440268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRIMAMAI di Luca Battiston</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>101.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>101.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEF35F8DEB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.00004/E del 07/05/2022 Uscita del 2.5.2022. 4°B Zanzotto presso Oasi Fontane Bianche. Fornitura del 07/05/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03538240262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGAMBIENTE ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03538240262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEGAMBIENTE ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF4360B372</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.8/C FATT. D. del 26/04/2022 Uscita del 26.4.2022 presso fattoria didattica. Classe 1° Refrontolo. Fornitura del 26/04/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03874830262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITURISMO "LA DOLZA" di CURTO ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03874830262</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGRITURISMO "LA DOLZA" di CURTO ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-05-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF7386555C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento Fattura n.4686/FVIFO del 08/11/2022 Acquisto corso di formazione "L'Amministrazione Trasparente e la nuova scadenza del 10 novembre per le griglie ANAC". Fornitura del 08/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SPAGGIARI - CASA EDITRICE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z472FCF48D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio 2 apparecchiature multifunzione - 1°Trimestre.Pagamento Fattura n.000257PA21 del 21/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00295900260</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITECNICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1388.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>728.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF02F73551</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>82004190268</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO -  "G. Toniolo" - PIEVE DI SOLIGO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio 1° Trimestre -Pagamento Fattura n.FPA-2021-4 del 31/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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